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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5431 Data de lançamento: 04/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2018 SERVIÇOS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 250,00
30/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 47. 250,00
31/12/2018 Pagamento de Empenho 5431/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862239 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.