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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5443 Data de lançamento: 04/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CABO COAXIAL FLEXIVEL 4MM 29,00 58,00
1.00 DIVISOR 25,00 25,00
1.00 CABO P2 + 2RCA 20,00 20,00
2.00 ANTENA Externa HD Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM INSTALAÇÃO DA ANTENA EXTERNA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. 150,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2018 CABO COAXIAL FLEXIVEL 4MM DIVISOR CABO P2 + 2RCA ANTENA Externa HD Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM INSTALAÇÃO DA ANTENA EXTERNA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. 403,00
04/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 21.243.945. 403,00
23/10/2018 Pagamento de Empenho 5443/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 403,00
TOTAL 403,00 403,00 403,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.