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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5577 Data de lançamento: 16/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AGUA SANITÁRIA 5l 13,55 81,30
10.00 ALCOOL 70% FR 1000ML 5,99 59,90
10.00 AMACIANTE DE ROUPAS, FRC 5 LITROS, DIVERSAS FRAGRANCIAS 13,30 133,00
2.00 APARELHO DE BARBEAR 7,55 15,10
7.00 SABÃO EM PÓ 4,5 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 39,90 279,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2018 AGUA SANITÁRIA 5l ALCOOL 70% FR 1000ML AMACIANTE DE ROUPAS, FRC 5 LITROS, DIVERSAS FRAGRANCIAS APARELHO DE BARBEAR SABÃO EM PÓ 4,5 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 568,60
16/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 373. 568,60
10/01/2019 Pagamento de Empenho 5577/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 568,60
TOTAL 568,60 568,60 568,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.