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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5581 Data de lançamento: 16/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PLUG 3 PINOS 6,00 12,00
1.00 FECHADURA externa 95,00 95,00
2.00 ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITÁRIO almofadado 75,00 150,00
1.00 ENGATE FLEXIVEL 60 CM 12,00 12,00
1.00 FITA ISOLANTE 19X10MM 6,00 6,00
1.00 SILICONE acetico polystic 7,00 7,00
1.00 SIFÃO BLUKIT 8,00 8,00
1.00 TORNEIRA LAVATÓRIO 90,00 90,00
1.00 FECHADURA SIMPLES EXTERNA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. 52,00 52,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2018 PLUG 3 PINOS FECHADURA externa ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITÁRIO almofadado ENGATE FLEXIVEL 60 CM FITA ISOLANTE 19X10MM SILICONE acetico polystic SIFÃO BLUKIT TORNEIRA LAVATÓRIO FECHADURA SIMPLES EXTERNA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. 432,00
07/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 114. 432,00
22/11/2018 Pagamento de Empenho 5581/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 432,00
TOTAL 432,00 432,00 432,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.