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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 5697 Data de lançamento: 26/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 BETAMETASONA DIPROP.+FOSFATO 5/2 MG/ML (BETA 30) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 5,68 272,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2018 BETAMETASONA DIPROP.+FOSFATO 5/2 MG/ML (BETA 30) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 272,64
12/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 55427. 272,64
22/11/2018 Pagamento de Empenho 5697/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 272,64
TOTAL 272,64 272,64 272,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.