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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5699 Data de lançamento: 26/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 TOALHA LAVABO PARA BORDAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA CURSO DE MACRAMÊ QUE SERÁ DESENVOLVIDO NO CRAS, EM PARCERIA COM O SENAR, PARA AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 9,90 346,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2018 TOALHA LAVABO PARA BORDAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA CURSO DE MACRAMÊ QUE SERÁ DESENVOLVIDO NO CRAS, EM PARCERIA COM O SENAR, PARA AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 346,50
26/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 21.538.247. 346,50
23/11/2018 Pagamento de Empenho 5699/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 346,50
TOTAL 346,50 346,50 346,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.