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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 58 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Estivativa Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 31 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. 4,23 4.230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. 4.230,00
19/03/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. 292,94
05/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIARODRIGUES, CFE NFC-e 39435/40086 SÉRIE 1 295,87
18/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE CFN-es Nº 41156/41493 SÉRIE 1 243,22
08/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 243,22
08/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 295,87
08/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 292,94
11/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 41705 E 42368. 287,87
16/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 43173 E 43816. 332,53
06/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº43991, 44385 E 44749. 458,78
18/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 45254, 45410 E 45691. 415,89
12/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 46169 e 46682. 347,33
18/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 415,89
18/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 458,78
18/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 332,53
18/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 287,87
26/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 47081 E 47628. 306,01
08/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 48443. 149,34
17/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 49191 E 49653. 308,86
17/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368195 347,33
17/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368195 149,34
17/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368195 306,01
18/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 50184, 50569 E 51109. 413,16
21/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 308,86
24/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 51759. 142,13
24/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 52840. 236,07
07/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 413,16
07/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 142,13
10/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 236,07
TOTAL 4.230,00 4.230,00 4.230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.