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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA MAGNI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5884 Data de lançamento: 29/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PINO CENTRO 15,00 15,00
1.00 PORCA DUPLA UNF 1/2 1,00 1,00
4.00 PORCA DUPLA 9/16 NF 1,50 6,00
1.00 MOLA TRASEIRA 285,00 285,00
2.00 GRAMPO DE MOLA 9/16X82X210D Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 24,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2018 PINO CENTRO PORCA DUPLA UNF 1/2 PORCA DUPLA 9/16 NF MOLA TRASEIRA GRAMPO DE MOLA 9/16X82X210D Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 355,00
31/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 2656. 355,00
29/11/2018 Pagamento de Empenho 5884/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 355,00
TOTAL 355,00 355,00 355,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.