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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELBA REGINA TREIN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 599 Data de lançamento: 29/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 PAPEL A4 - PAPEL SULFITE TIPO A4, 100% CELULOSE, 210 X 297 MM, BRANCO, 75 G/M², PACOTE 500 FOLHAS. NÃO RECICLADO, 99,99 % NÃO ATOLAMENTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFOME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018, CONTRATO Nº 011/2018. 14,85 594,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2018 PAPEL A4 - PAPEL SULFITE TIPO A4, 100% CELULOSE, 210 X 297 MM, BRANCO, 75 G/M², PACOTE 500 FOLHAS. NÃO RECICLADO, 99,99 % NÃO ATOLAMENTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFOME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018, CONTRATO Nº 011/2018. 594,00
20/02/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JHONATHAN NUNES CFE DANFE Nº 000.000.702 SÉRIE 1 594,00
09/03/2018 Pagamento de Empenho 599/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862052 594,00
TOTAL 594,00 594,00 594,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.