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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 603 Data de lançamento: 29/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 CADERNO UNIVERSAL ASPIRAL 96 FLS. CAPA MOLE 2,97 148,50
5.00 BORRACHA ESCOLAR Nº 60, CAIXA COM 60 UNIDADES 5,53 27,65
20.00 PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA NAS CORES PRETO, AZUL, VERDE E VERMELHO 20 DE CADA 0,81 16,20
2.00 PAPEL PARDO ROLO COM 1,20M DE LARGURA 108,90 217,80
2.00 PAPEL OFF PAPER PACOTE COM 50 FOLHAS COR BRANCA 4,90 9,80
45.00 TINTA GUACHE 250ml NAS CORES (13) BRANCO,(13) PRETO, (13) AMARELO,(13) AZUL, (13) ROSA, (13) VERMELHO, (13) LARANJA (10) MARRON E (10) VERDE BANDEIRA 3,02 135,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2018 CADERNO UNIVERSAL ASPIRAL 96 FLS. CAPA MOLE BORRACHA ESCOLAR Nº 60, CAIXA COM 60 UNIDADES PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA NAS CORES PRETO, AZUL, VERDE E VERMELHO 20 DE CADA PAPEL PARDO ROLO COM 1,20M DE LARGURA PAPEL OFF PAPER PACOTE COM 50 FOLHAS COR BRANCA TINTA GUACHE 250ml NAS CORES (13) BRANCO,(13) PRETO, (13) AMARELO,(13) AZUL, (13) ROSA, (13) VERMELHO, (13) LARANJA (10) MARRON E (10) VERDE BANDEIRA 555,85
09/02/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018 - CONTRATO Nº 013/2018 555,85
19/03/2018 Pagamento de Empenho 603/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 555,85
TOTAL 555,85 555,85 555,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.