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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049

Dados do Empenho
Número do empenho: 6055 Data de lançamento: 07/11/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO Fronhas Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS EM TECIDO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, AMBULÂNCIA E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 12,05 120,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2018 SERVIÇO DE CONFECÇÃO Fronhas Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS EM TECIDO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, AMBULÂNCIA E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 120,50
07/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 21.680.800. 120,50
26/11/2018 Pagamento de Empenho 6055/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860511 120,50
TOTAL 120,50 120,50 120,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.