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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6148 Data de lançamento: 14/11/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CAIXA DESCARGA 35,00 35,00
ENGATE FLEXIVEL 40 CM 60 CM 12,00 12,00
FITA VEDA ROSCA 6,00 6,00
TELHA DE FIBROCIMENTO 15,50 15,50
CUMEEIRA FIBROCIMENTO 12,00 24,00
PREGO TELHEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DE AVELINO TIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1530/18. 14,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2018 CAIXA DESCARGA ENGATE FLEXIVEL 40 CM 60 CM FITA VEDA ROSCA TELHA DE FIBROCIMENTO CUMEEIRA FIBROCIMENTO PREGO TELHEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DE AVELINO TIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1530/18. 106,50
14/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 130. 106,50
31/12/2018 Pagamento de Empenho 6148/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862110 106,50
TOTAL 106,50 106,50 106,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.