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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6273 Data de lançamento: 26/11/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2018 LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 30,00
26/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 32. 30,00
26/11/2018 Cfe. ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL, retido na Nota de Empenho 6273/2018, AUTO POSTO GARRA LTDA 0,90
10/12/2018 Pagamento de Empenho 6273/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851929 29,10
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL 26/11/2018 0,90 Lançada
TOTAL   0,90