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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 6339 Data de lançamento: 27/11/2018
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto folha mês 11/2018 0,00 1.052,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2018 CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto folha mês 11/2018 1.052,44
27/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG E RESCISÃO NOVEMBRO DE 2018. 1.052,44
27/11/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE 126,84
20/12/2018 Pagamento de Empenho 6339/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 925,60
TOTAL 1.052,44 1.052,44 1.052,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - MDE 27/11/2018 126,84 Lançada
TOTAL   126,84