Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6463 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DIVERSOS ELÉTRICOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2018 |
SERVIÇOS DIVERSOS ELÉTRICOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. |
600,00 |
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28/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 51. |
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600,00 |
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28/11/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6463/2018, JUNIOR BATISTTI ME |
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12,00 |
31/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6463/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862239 |
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588,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
28/11/2018 |
12,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,00 |
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