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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho
Número do empenho: 6526 Data de lançamento: 03/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LANTERNA TRASEIRA 61,47 61,47
2.00 LÂMPADA 1141 12V 7,00 14,00
1.00 LÂMPADA 115 45,00 45,00
1.00 CHAVE DE LUZ 17,41 17,41
1.00 RELÉ AUXILIAR PARTIDA 81,38 81,38
1.00 TERMINAL DE BATERIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2018 LANTERNA TRASEIRA LÂMPADA 1141 12V LÂMPADA 115 CHAVE DE LUZ RELÉ AUXILIAR PARTIDA TERMINAL DE BATERIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 231,26
03/12/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 22.004.544. 231,26
31/12/2018 Pagamento de Empenho 6526/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862000 231,26
TOTAL 231,26 231,26 231,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.