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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANELISE MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6559 Data de lançamento: 04/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CAIXA ARQUIVO MORTO 3,50 70,00
2.00 TESOURA 16,50 33,00
2.00 LIVRO ATA COM 100 FOLHAS 19,80 39,60
10.00 CANETA permanente 4,50 45,00
100.00 SULFITE 60 0,35 35,00
9.00 CADERNO BROCHURA 7,75 69,75
9.00 FITA CREPE BRANCA 18 MM X 50 M 5,60 50,40
10.00 PASTAS 30 mm 4,40 44,00
10.00 PASTAS 20 mm 3,30 33,00
30.00 CARTOLINA 1,50 45,00
1.00 PAPEL PARDO 153,00 153,00
10.00 CLIPS 2/0 3,50 35,00
1.00 CANETAS ESFEROGRAFICAS - AZUL CX 62,50 62,50
1.00 AGENDA 2019 62,00 62,00
6.00 CANETAS RETRO PROJETOR 4,00 24,00
30.00 REFIL COLA QUENTE GROSSO, PCT 1 KG 1,45 43,50
10.00 DESTACA TEXTO 2,40 24,00
6.00 COLA 110G 6,25 37,50
2.00 CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 39,90 79,80
2.00 PEN DRIVE 8 GB Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO. 43,80 87,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2018 CAIXA ARQUIVO MORTO TESOURA LIVRO ATA COM 100 FOLHAS CANETA permanente SULFITE 60 CADERNO BROCHURA FITA CREPE BRANCA 18 MM X 50 M PASTAS 30 mm PASTAS 20 mm CARTOLINA PAPEL PARDO CLIPS 2/0 CANETAS ESFEROGRAFICAS - AZUL CX AGENDA 2019 CANETAS RETRO PROJETOR REFIL COLA QUENTE GROSSO, PCT 1 KG DESTACA TEXTO COLA 110G CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA PEN DRIVE 8 GB Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO. 1.073,65
04/12/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 22.067.373 E 22.066.584. 1.073,65
28/12/2018 Pagamento de Empenho 6559/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.073,65
TOTAL 1.073,65 1.073,65 1.073,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.