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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 662 Data de lançamento: 05/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ÓLEO HIDRÁULICO 68 210,00 630,00
1.00 FILTRO DE DIESEL 75,00 75,00
1.00 FILTRO HIDRAULICO 110,00 110,00
3.00 ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 255,00 765,00
1.00 CABO ACELERADOR 129,00 129,00
1.00 BUCHA DO EIXO TRASEIRO 79,00 79,00
1.00 PINO TRAVA 1/4x2 19,60 19,60
1.00 ANEL DE VEDAÇÃO 8,90 8,90
1.00 FILTRO HIDRAULICO 65,00 65,00
1.00 BARRA DE CARDAN 69,00 69,00
1.00 TAMPA 86,00 86,00
4.00 PARAFUSO DE RODA 10,25 41,00
1.00 BOTÃO IM-11031-9 13,60 13,60
4.00 PINO TRAVA 1/4x2 : REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRICOLA DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 3,20 12,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2018 ÓLEO HIDRÁULICO 68 FILTRO DE DIESEL FILTRO HIDRAULICO ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 CABO ACELERADOR BUCHA DO EIXO TRASEIRO PINO TRAVA 1/4x2 ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO HIDRAULICO BARRA DE CARDAN TAMPA PARAFUSO DE RODA BOTÃO IM-11031-9 PINO TRAVA 1/4x2 : REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRICOLA DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 2.103,90
05/02/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTOIZADO POR CLEBER GONZATTI, CFE DANFE Nº 018.121.307/018.120.090 2.103,90
08/05/2018 Pagamento de Empenho 662/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851750 2.103,90
TOTAL 2.103,90 2.103,90 2.103,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.