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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6777 Data de lançamento: 07/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 6162 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 154/2017 HOSPEDAGEM DA WEBSITE, DISPOSITIVOS NA REDE MUNDIAL-INTERNET E MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LICITAÇÃO 064/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017. 259,68 259,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2018 REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 6162 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 154/2017 HOSPEDAGEM DA WEBSITE, DISPOSITIVOS NA REDE MUNDIAL-INTERNET E MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LICITAÇÃO 064/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017. 259,68
07/12/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 28. 259,68
14/12/2018 Pagamento de Empenho 6777/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 259,68
TOTAL 259,68 259,68 259,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.