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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6789 Data de lançamento: 10/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LOCAÇÃO OXIGENIO Finalidade: REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTE QUE FAZ USO DOMICILIAR. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2018 LOCAÇÃO OXIGENIO Finalidade: REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTE QUE FAZ USO DOMICILIAR. 350,00
10/12/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 2018250. 350,00
10/01/2019 Pagamento de Empenho 6789/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.