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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME MARION 02595449060

Dados do Empenho
Número do empenho: 6796 Data de lançamento: 11/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 LÂMPADA 10,00 80,00
10.00 FIO PARALELO 2X1,50 3,20 32,00
2.00 PLUG MACHO 4,00 8,00
2.00 PLUG FEMEA 4,00 8,00
1.00 DESENGRIPANTE WHITELUB 300ML/209G 18,95 18,95
2.00 SOLVENTE KILLING 1LITRO 17,90 35,80
4.00 Folha de lixa 5,00 20,00
3.00 MANTA ASFALTICA 2,75 8,25
1.00 EXTENÇÃO DE LUZ 24,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2018 LÂMPADA FIO PARALELO 2X1,50 PLUG MACHO PLUG FEMEA DESENGRIPANTE WHITELUB 300ML/209G SOLVENTE KILLING 1LITRO Folha de lixa MANTA ASFALTICA EXTENÇÃO DE LUZ 235,00
11/12/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 22.165.231. 235,00
28/12/2018 Pagamento de Empenho 6796/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 235,00
TOTAL 235,00 235,00 235,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.