Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SDL SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
687 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADE AGROPASTORIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
GAS NITROGENIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS NITROGÊNIO PARA USO DO PROGRAMA DISSEMINA, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
8,50 |
425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2018 |
GAS NITROGENIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS NITROGÊNIO PARA USO DO PROGRAMA DISSEMINA, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
425,00 |
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06/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR SANDRO WERNER, CFE DANFE Nº 000.000.053 SÉRIE 001 |
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425,00 |
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16/04/2018 |
Pagamento de Empenho 687/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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425,00 |
TOTAL |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.