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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7028 Data de lançamento: 26/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E.S.F. DO GOVERNO FEDERAL E MÉDICO GENERALISTAS PARA ATENDER SERVIÇOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, SOBREAVISO E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, LICITAÇÃO N° 26/2017, TOMADA DE PREÇOS N° 02/2017 E CONTRATO N° 64/2017. 44.572,96 44.572,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2018 REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E.S.F. DO GOVERNO FEDERAL E MÉDICO GENERALISTAS PARA ATENDER SERVIÇOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, SOBREAVISO E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, LICITAÇÃO N° 26/2017, TOMADA DE PREÇOS N° 02/2017 E CONTRATO N° 64/2017. 44.572,96
26/12/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 30. 44.572,96
26/12/2018 Cfe. ISS - ASPS, retido na Nota de Empenho 7028/2018, MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 891,46
26/12/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Nota de Empenho 7028/2018, MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 668,59
10/01/2019 Pagamento de Empenho 7028/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 43.012,91
TOTAL 44.572,96 44.572,96 44.572,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 26/12/2018 891,46 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS 26/12/2018 668,59 Lançada
TOTAL   1.560,05