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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7055 Data de lançamento: 31/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 7° TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2017, LICITAÇÃO 67/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2017 E CONTRATO N° 04/2018. 1.968,52 1.968,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2018 REF. 7° TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2017, LICITAÇÃO 67/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2017 E CONTRATO N° 04/2018. 1.968,52
31/12/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 58690, 58811, 59173, 59372, 60380, 59830, 59869, 58930 E 60855. 1.968,52
10/01/2019 Pagamento de Empenho 7055/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.968,52
TOTAL 1.968,52 1.968,52 1.968,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.