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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 706 Data de lançamento: 07/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIAVEL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 METILDOPA 250 MG 0,26 259,00
1800.00 ATENOLOL 50MG 0,03 56,88
600.00 CAPTOPRIL 50MG : REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMPETENTE HDAR, PEDIDO 04/2017. 0,04 22,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2018 METILDOPA 250 MG ATENOLOL 50MG CAPTOPRIL 50MG : REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMPETENTE HDAR, PEDIDO 04/2017. 338,08
26/02/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FLAVIA BERTANI, CFE DANFE Nº 33937 SÉRIE 001 22,20
12/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 706/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 22,20
31/08/2018 DESPESA NÃO EFETIVADA. -315,88
TOTAL 22,20 22,20 22,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.