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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 74 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO ) LICITAÇÃO Nº 015/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017. 2.900,00 2.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO ) LICITAÇÃO Nº 015/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017. 2.900,00
31/01/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFS-e Nº 2018008637 1.200,00
16/02/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860224 1.200,00
26/02/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e Nº 20180008792 1.200,00
09/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860352 1.200,00
26/03/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e 20188947 500,00
06/04/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
TOTAL 2.900,00 2.900,00 2.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.