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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 812 Data de lançamento: 14/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI 9,18 3.672,00
200.00 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI : REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, COMPONENTE BÁSICO. 10,70 2.140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2018 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI : REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, COMPONENTE BÁSICO. 5.812,00
15/03/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FLAVIA BERTANI, CFE DANFE Nº 000.034.338 SÉRIE 1 214,00
27/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 812/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 214,00
06/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE DANFE Nº 000.034.767 SÉRIE 1 1.129,14
09/04/2018 EMPENHOI LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FLABIA BERTANI CFE DANFE Nº 000.034.767 SÉRIE 1 2.542,86
20/04/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 812/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860397 2.542,86
20/04/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 812/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860397 1.129,14
31/08/2018 DESPESA NÃO EFETIVADA. -1.926,00
TOTAL 3.886,00 3.886,00 3.886,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.