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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 883 Data de lançamento: 20/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. AQUISIÇÃO: ARGAMASSA -ESPATULAS - PISOS VINÍLICOS ( LAJOTAS ) REJUNTE - ESPAÇADOR. 899,50 899,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2018 REF. AQUISIÇÃO: ARGAMASSA -ESPATULAS - PISOS VINÍLICOS ( LAJOTAS ) REJUNTE - ESPAÇADOR. 899,50
20/02/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KÁTIA RODRIGUES, CFE NF-e 20180010 899,50
09/03/2018 Pagamento de Empenho 883/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851765 899,50
TOTAL 899,50 899,50 899,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.