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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 887 Data de lançamento: 20/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO PSL 962. REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749 69,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2018 FILTRO PSL 962. REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749 69,00
20/02/2018 EMPENHO LIQUIADADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NFC-e 40629 SÉRIE 101 69,00
09/03/2018 Pagamento de Empenho 887/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851773 69,00
TOTAL 69,00 69,00 69,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.