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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 899 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 EXTENSOR DE SORO Curto uma via com clampe e rosca 1,78 890,00
500.00 SCALP N. 21 0,18 90,00
500.00 SCALP Nº 23 0,18 90,00
50.00 ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE 100 UNIDADES 3,02 151,00
20.00 ALGODÃO EM ROLO 500 G 8,75 175,00
200.00 GASES 13 FIOS 7x7 - 08 dobras C/ 500 UN 22,45 4.490,00
500.00 ATADURA CREPOM 15 CM X 2,20 M 0,75 375,00
400.00 ATADURA Crepom 6 X 18 M 0,24 96,00
300.00 ATADURA ELÁSTICA 20 CM X 2,2 M 1,23 369,00
3.00 PROTETOR OCULAR ADULTO Cx COM 12 UNIDADES 12,00 36,00
10.00 ESCOVA DE PLÁSTICO PARA LAVAGEM DE MATERIAL (pequena cerdas de nylon macias e rígidas) 1,60 16,00
20.00 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2 % 2,30 46,00
10.00 CLOREXIDINA ALCOÓLICA - FRASCO 1 L 10,40 104,00
3.00 VASELINA LIQUIDA, FRC 1 LITRO 22,00 66,00
50.00 ESPÉCULO P (VAGINAL) 0,69 34,50
50.00 ESPÉCULOS M (VAGINAL) 0,73 36,50
1500.00 SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML 0,12 177,00
50.00 ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO 0,99 49,50
20.00 SONDA NASOGRATRICA LONGA N.12 0,94 18,80
7.00 FIO SUTURA MONONAYLON Nº 03, com 24 un CAIXA COM 24 UN 31,00 217,00
5.00 TAMPÃO OCULAR ADULTO 3,88 19,40
1.00 PAPEL LENÇOL PICOTADO 50 CM X 50 METROS 100% CELULOSE USO HOSPITALAR CAIXA 6 ROLOS. USO HOSPITALAR CAIXA COM 06 ROLOS 111,00 111,00
30.00 TUBO EXTENSOR TIPO LATEX PARA OXIGENIO 204 4,00 120,00
30.00 ESPECULO VAGINAL TAMANHO G : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS HOSPITALARES E FARMACOLÓGICO PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. 0,81 24,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 EXTENSOR DE SORO Curto uma via com clampe e rosca SCALP N. 21 SCALP Nº 23 ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE 100 UNIDADES ALGODÃO EM ROLO 500 G GASES 13 FIOS 7x7 - 08 dobras C/ 500 UN ATADURA CREPOM 15 CM X 2,20 M ATADURA Crepom 6 X 18 M ATADURA ELÁSTICA 20 CM X 2,2 M PROTETOR OCULAR ADULTO Cx COM 12 UNIDADES ESCOVA DE PLÁSTICO PARA LAVAGEM DE MATERIAL (pequena cerdas de nylon macias e rígidas) HIPOCLORITO DE SÓDIO 2 % CLOREXIDINA ALCOÓLICA - FRASCO 1 L VASELINA LIQUIDA, FRC 1 LITRO ESPÉCULO P (VAGINAL) ESPÉCULOS M (VAGINAL) SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO SONDA NASOGRATRICA LONGA N.12 FIO SUTURA MONONAYLON Nº 03, com 24 un CAIXA COM 24 UN TAMPÃO OCULAR ADULTO PAPEL LENÇOL PICOTADO 50 CM X 50 METROS 100% CELULOSE USO HOSPITALAR CAIXA 6 ROLOS. USO HOSPITALAR CAIXA COM 06 ROLOS TUBO EXTENSOR TIPO LATEX PARA OXIGENIO 204 ESPECULO VAGINAL TAMANHO G : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS HOSPITALARES E FARMACOLÓGICO PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. 7.802,00
22/02/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE 48860 SÉRIE 001 7.001,00
27/02/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 48918 SÉRIE 001 801,00
05/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.001,00
09/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 801,00
TOTAL 7.802,00 7.802,00 7.802,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.