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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 94 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFÔNICO,COM AUDIÊNCIA NO MUNICIPIO, ( SEDE E INTERIOR )OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS - LICITAÇÃO Nº 033/2015 - CARTA CONVITE Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 068/2015 - 2º TERMO ADITIVO. 7.800,00 7.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 REF. CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFÔNICO,COM AUDIÊNCIA NO MUNICIPIO, ( SEDE E INTERIOR )OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS - LICITAÇÃO Nº 033/2015 - CARTA CONVITE Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 068/2015 - 2º TERMO ADITIVO. 7.800,00
05/02/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE Nº 7940 2.427,04
16/02/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 94/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861963 2.427,04
28/02/2018 REF. CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFÔNICO,COM AUDIÊNCIA NO MUNICIPIO, ( SEDE E INTERIOR )OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS - LICITAÇÃO Nº 033/2015 - CARTA CONVITE Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 068/2015 - 2º TERMO ADITIVO. NFS-c 010565 2.513,96
09/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 94/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862059 2.513,96
02/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFS-c 010776 2.859,00
16/04/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 94/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.859,00
TOTAL 7.800,00 7.800,00 7.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.