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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 105 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2200.00 GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. 4,53 9.966,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. 9.966,00
11/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 58053; 58113; 307,35
11/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 58409; 58499; 58529; 58547; 613,57
15/01/2019 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA DA NOTA N° 58529. -127,12
18/01/2019 VALOR DO ADITIVO A MENOR. -9.172,20
24/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 486,45
24/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 307,35
TOTAL 793,80 793,80 793,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.