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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 115 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. 4,53 4.530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. 4.530,00
11/01/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 58319. 90,62
18/01/2019 VALOR DO ADITIVO A MENOR. -4.439,38
28/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 115/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,62
TOTAL 90,62 90,62 90,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.