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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1270 Data de lançamento: 26/02/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. SERVIÇO DE LIGAÇÕES DO N° 33261136. 77,23 77,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2019 REF. SERVIÇO DE LIGAÇÕES DO N° 33261136. 77,23
26/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 77,23
08/03/2019 Pagamento de Empenho 1270/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 77,23
08/03/2019 Pagamento de Empenho 1270/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 77,23
08/03/2019 conta indevida -77,23
TOTAL 77,23 77,23 77,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.