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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM

Dados do Empenho
Número do empenho: 1280 Data de lançamento: 27/02/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PARACETAMOL 750 MG 0,45 4,50
6.00 AZITROMICINA 500 MG 5,11 30,64
10.00 PREDNISONA 20mg 1,66 16,61
1.00 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML 3,52 3,52
1.00 FENOTEROL, BROMIDRATO SOL. NEBUL. 6,48 6,48
1.00 IPRATROPIO, BROMETO SOL. NEBUL. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 12,74 12,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2019 PARACETAMOL 750 MG AZITROMICINA 500 MG PREDNISONA 20mg SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML FENOTEROL, BROMIDRATO SOL. NEBUL. IPRATROPIO, BROMETO SOL. NEBUL. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 74,49
11/03/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 23913. 74,49
16/04/2019 Pagamento de Empenho 1280/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 74,49
TOTAL 74,49 74,49 74,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.