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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DETRAN/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1372 Data de lançamento: 01/03/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MULTA DE TRANSITO. REF. MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO VAN DE PLACAS IYF 9823. 671,76 671,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2019 MULTA DE TRANSITO. REF. MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO VAN DE PLACAS IYF 9823. 671,76
01/03/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 671,76
13/03/2019 Pagamento de Empenho 1372/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 671,76
TOTAL 671,76 671,76 671,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.