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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MITSUI SUMITOMO SEGUROS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1419 Data de lançamento: 07/03/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 2.727,95 2.727,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2019 REF. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 2.727,95
28/05/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 711,47
28/05/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 711,47
31/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1419/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 711,47
31/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1419/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 711,47
14/06/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 711,47
18/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1419/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 711,47
13/09/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 593,54
16/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1419/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 593,54
TOTAL 2.727,95 2.727,95 2.727,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.