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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1487 Data de lançamento: 13/03/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 185/70 R14 Novo radial, uso sem camara, fabricação nacional, selo do INMETRO, índice da carga mínima de 560 kg, indice de velocidade igual ou superior a 190 km/h, aplicação veículo gol placas IUQ 7547 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2019, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, CONTRATO Nº 023/2019. 200,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2019 PNEU 185/70 R14 Novo radial, uso sem camara, fabricação nacional, selo do INMETRO, índice da carga mínima de 560 kg, indice de velocidade igual ou superior a 190 km/h, aplicação veículo gol placas IUQ 7547 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2019, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, CONTRATO Nº 023/2019. 800,00
25/03/2019 EQUIVOCO CADASTRO CONTRATO. -800,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.