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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 149 Data de lançamento: 03/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO APROXIMADAMENTE 48X200CM, CORES 0,83 20,75
10.00 FOLHA DE ISOPOR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS 2 CM X 51 CM X 1 M 1,50 15,00
240.00 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 003/2019. 1,48 355,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2019 PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO APROXIMADAMENTE 48X200CM, CORES FOLHA DE ISOPOR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS 2 CM X 51 CM X 1 M E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 003/2019. 390,95
20/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR NERI FRANCISCO RAMOS, CFE NF Nº 42. 390,95
15/03/2019 Pagamento de Empenho 149/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 390,95
TOTAL 390,95 390,95 390,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.