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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261252. 67,15 67,15
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261122. 263,17 263,17
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261206. 206,57 206,57
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261110. 67,15 67,15
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261134. 222,96 222,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261252. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261122. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261206. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261110. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261134. 827,00
02/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 4429770; 4288403; 4429736; 4354245; 4288404; 827,00
18/01/2019 Pagamento de Empenho 16/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 827,00
TOTAL 827,00 827,00 827,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.