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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SUELI KILPP ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 161 Data de lançamento: 03/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 COLA COM GLITTER 3 D, FRC DE 20 ML CORES DIVERSAS 1,38 55,20
36.00 PAPEL DOBRADURA, FOLHA MEDIDAS APROXIMADAS 48X66CM, CORES VARIADAS 0,31 11,16
10.00 MASSA DE MODELAR, CX COM 12 CORES 180 G 3,99 39,90
4.00 BOLA DE FUTSAL ADULTO COSTURADA, CÂMARA DE LÁTEX COM MIOLO SUBSTITUÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA 61 A 64 CM 49,40 197,60
2.00 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MICROLINE COSTURADA Nº 04 39,50 79,00
1.00 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MICROFIBRA Nº 05 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 002/2019. 49,40 49,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2019 COLA COM GLITTER 3 D, FRC DE 20 ML CORES DIVERSAS PAPEL DOBRADURA, FOLHA MEDIDAS APROXIMADAS 48X66CM, CORES VARIADAS MASSA DE MODELAR, CX COM 12 CORES 180 G BOLA DE FUTSAL ADULTO COSTURADA, CÂMARA DE LÁTEX COM MIOLO SUBSTITUÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA 61 A 64 CM BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MICROLINE COSTURADA Nº 04 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MICROFIBRA Nº 05 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 002/2019. 432,26
29/01/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 5136. 432,26
11/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2019 SUELI KILPP ME - 1159 432,26
TOTAL 432,26 432,26 432,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.