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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 176 Data de lançamento: 04/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Assistência Farmacêutica

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 NISTATINA Susp. Oral 100.000 UI/ml 3,50 175,00
3000.00 LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50 MG 0,72 2.160,00
150.00 BROMOPRIDA GTS 20 ML 0,98 147,57
1020.00 LEVODOPA+ BENZERAZIDA 100/25MG 0,89 907,80
5000.00 CARBONATO CALCIO+ VITAMINA D 0,07 359,50
1500.00 AMIODARONA 100 MG 0,43 645,00
1500.00 CINARIZINA 75mg 0,09 135,00
2100.00 RAMIPRIL 5MG 0,73 1.533,00
1410.00 SERTRALINA 100MG 0,31 437,10
180.00 RAMIPRIL+ANLODIPINO 10/5MG 1,14 204,66
50.00 CERUMIN 8 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE. 7,34 366,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2019 NISTATINA Susp. Oral 100.000 UI/ml LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50 MG BROMOPRIDA GTS 20 ML LEVODOPA+ BENZERAZIDA 100/25MG CARBONATO CALCIO+ VITAMINA D AMIODARONA 100 MG CINARIZINA 75mg RAMIPRIL 5MG SERTRALINA 100MG RAMIPRIL+ANLODIPINO 10/5MG CERUMIN 8 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE. 7.071,38
22/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 38124; 38125; LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO. 7.071,38
25/01/2019 Pagamento de Empenho 176/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.071,38
TOTAL 7.071,38 7.071,38 7.071,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.