Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053
Dados do Empenho
Número do empenho:
1815
Data de lançamento:
27/03/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE OFICINA
75,00
75,00
3.00
TROCA DE PNEU
10,00
30,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI 0763, GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYQ 7418, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2019
SERVIÇO DE OFICINA TROCA DE PNEU CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI 0763, GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYQ 7418, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
125,00
05/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/51; E/55; E/54; LIQUIDADO POR LAURO JUAREZ TATSCH.
125,00
22/05/2019
Pagamento de Empenho 1815/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
125,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.