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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LAURO JOAREZ TATSCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 1818 Data de lançamento: 27/03/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA BUSCAR A DRª PRISCILA TAMILI PARA TRABALHAR NO PSF DO MUNICÍPIO PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 118,50 118,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2019 REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA BUSCAR A DRª PRISCILA TAMILI PARA TRABALHAR NO PSF DO MUNICÍPIO PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 118,50
27/03/2019 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LAURO JOAREZ TATSCH. 118,50
18/04/2019 Pagamento de Empenho 1818/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 118,50
TOTAL 118,50 118,50 118,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.