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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1915 Data de lançamento: 01/04/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REF. 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES (UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO), CFE LICITAÇÃO N° 15/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2017 E CONTRATO N° 43/2017. 11.787,19 35.361,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2019 REF. 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES (UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO), CFE LICITAÇÃO N° 15/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2017 E CONTRATO N° 43/2017. 35.361,57
26/06/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 11324. 11.787,19
04/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1915/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.787,19
26/08/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 11517. 11.787,19
29/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1915/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.787,19
25/09/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 11671. 11.787,19
04/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1915/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.787,19
TOTAL 35.361,57 35.361,57 35.361,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.