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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 200 Data de lançamento: 07/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 175/70 R 14 , NOVO, RADIAL, Uso sem câmara, fabricação nacional, selo do INMETRO, INDICE DE CARGA MINIMA 475 Kg, indice de velocidade igual ou superior 190 km/h. Aplicação veículos gol, placas IXP 9587, Gol IXP 9587. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR PARA USO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018, CONTRATO Nº 007/2019. 200,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2019 PNEU 175/70 R 14 , NOVO, RADIAL, Uso sem câmara, fabricação nacional, selo do INMETRO, INDICE DE CARGA MINIMA 475 Kg, indice de velocidade igual ou superior 190 km/h. Aplicação veículos gol, placas IXP 9587, Gol IXP 9587. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR PARA USO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018, CONTRATO Nº 007/2019. 800,00
01/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 83862. 800,00
27/02/2019 Pagamento de Empenho 200/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.