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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 212 Data de lançamento: 08/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO PSL 560 25,00 25,00
1.00 FILTRO DE AR 62,00 62,00
1.00 FILTRO PSL 560 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NO VEÍCULOS FORD KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864 E GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 29,00 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2019 FILTRO PSL 560 FILTRO DE AR FILTRO PSL 560 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NO VEÍCULOS FORD KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864 E GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 116,00
08/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 101/58359; 101/58360; LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO. 116,00
14/03/2019 Pagamento de Empenho 212/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 116,00
TOTAL 116,00 116,00 116,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.