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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053

Dados do Empenho
Número do empenho: 2135 Data de lançamento: 16/04/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEU 28,00 28,00
1.00 CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS FORD KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796 E GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2019 CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS FORD KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796 E GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 48,00
14/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/62; E/59; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH. 48,00
18/06/2019 Pagamento de Empenho 2135/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 48,00
TOTAL 48,00 48,00 48,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.