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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 239 Data de lançamento: 11/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FITA ISOLANTE 19 X 20 MM 12,00 36,00
3.00 REATOR VAPOR DE SODIO 150 WATS 130,00 390,00
9.00 RELÉ FOTOELÉTRICO 30,00 270,00
1.00 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO 9,00 9,00
28.00 PARAFUSO TELHEIRO 1,00 28,00
6.00 SOLVENTE KILLING 14,00 84,00
2.00 ROLO LA PARA PINTURA 18,00 36,00
2.00 PINCEL ROMA 4" 22,00 44,00
1.00 BANDEJA PARA PINTURA 10,00 10,00
1.00 LUVA LATEX TAM. P 12,00 12,00
2.00 FITA ISOLANTE 19 X 20 MM 15,00 30,00
1.00 GRAMPO ISOLADO 15,50 15,50
13.00 TORNEIRA JARDIM 1/2 5,00 65,00
3.00 VEDA ROSCA 6,00 18,00
1.00 DISCO DIAMANTADO 22,00 22,00
2.00 VASSOURA PLÁSTICA 30,00 60,00
2.00 CIMENTO 32,00 64,00
2.00 CAL KIDRAX 10,00 20,00
100.00 TIJOLOS MACIÇOS 0,50 50,00
1.00 LAJE DE AREIA 55,50 55,50
24.00 LONA PRETA 1,20 28,80
1.00 ADESIVO PLASTICO PVC 6,00 6,00
4.00 LAMPADA LED 15,00 60,00
13.00 Joelho 90 PVC soldavel DN 20 2,00 26,00
50.00 CABO PP 2 X 1,5 MM. 3,80 190,00
24.00 PINO FEMEA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 4,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2019 FITA ISOLANTE 19 X 20 MM REATOR VAPOR DE SODIO 150 WATS RELÉ FOTOELÉTRICO BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO PARAFUSO TELHEIRO SOLVENTE KILLING ROLO LA PARA PINTURA PINCEL ROMA 4" BANDEJA PARA PINTURA LUVA LATEX TAM. P FITA ISOLANTE 19 X 20 MM GRAMPO ISOLADO TORNEIRA JARDIM 1/2 VEDA ROSCA DISCO DIAMANTADO VASSOURA PLÁSTICA CIMENTO CAL KIDRAX TIJOLOS MACIÇOS LAJE DE AREIA LONA PRETA ADESIVO PLASTICO PVC LAMPADA LED Joelho 90 PVC soldavel DN 20 CABO PP 2 X 1,5 MM. PINO FEMEA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 1.725,80
11/01/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 164. 1.725,80
14/03/2019 Pagamento de Empenho 239/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.725,80
TOTAL 1.725,80 1.725,80 1.725,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.