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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GORGES & GORGES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2576 Data de lançamento: 07/05/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ANESTÉSICO NOVOCOL CART. C/ 50 TUBETES DE 1,8 ML 49,90 99,80
3.00 IONOMERO 65,90 197,70
3.00 LUVAS DESCARTÁVEIS EMBRAMAC, TAM (P) 100 UNIDADES 22,50 67,50
5.00 ALGODÃO EM ROLETES C/100UN 1,85 9,25
1.00 RESINA F OTOPOLIMERIZÁVEL Z 250 (cor A2) B3 75,90 75,90
1.00 CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - FORRAMENTO 21,90 21,90
1.00 ADESIVOS PARA RESINA SINGLE BONDE 2 147,50 147,50
1.00 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. 7,50 7,50
3.00 TAÇAS DE BORRACHA 4,00 12,00
3.00 PAPEL ARTICULAR 9,90 29,70
1.00 ACIDO FOSFORICO 37% SERINGA C/ 2,5 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA EMEF MENINO DEUS. 6,90 6,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2019 ANESTÉSICO NOVOCOL CART. C/ 50 TUBETES DE 1,8 ML IONOMERO LUVAS DESCARTÁVEIS EMBRAMAC, TAM (P) 100 UNIDADES ALGODÃO EM ROLETES C/100UN RESINA F OTOPOLIMERIZÁVEL Z 250 (cor A2) B3 CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - FORRAMENTO ADESIVOS PARA RESINA SINGLE BONDE 2 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. TAÇAS DE BORRACHA PAPEL ARTICULAR ACIDO FOSFORICO 37% SERINGA C/ 2,5 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA EMEF MENINO DEUS. 675,65
17/05/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 7212. 675,65
27/05/2019 Pagamento de Empenho 2576/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 675,65
TOTAL 675,65 675,65 675,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.